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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2022NE000745

Dt. Emissão:
Descrição: Custeio de diárias para o município de Chapadinha, no período de 10/03 a 13/03/2022, por determinação do Comandante Geral, para participarem como instrutores do Curso de Formação de Guarda Civil Municipal/2022 naquela cidade

640,00 640,00 640,00
2022NE000792

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Pinheiro/MA no período de 17/03 a 18/03/2022 ,por determinação do Comandante Geral, para participar da operação de policiamento ostensivo e preventivo .

0,00 0,00 0,00
2022NE000913

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Pinheiro/MA no período de 17/03 a 18/03/2022 ,por determinação do Comandante Geral, para participar da operação de policiamento ostensivo e preventivo .

320,00 320,00 320,00
2022NE000991

Dt. Emissão:
Descrição: Custear despesas com 10 diárias por viagem à cidade de Humberto de Campos/MA, no período de 21/03 à 30/03/2022, para participarem da operação de policiamento ostensivo e preventivo.

1.600,00 1.600,00 1.600,00
2022NE001749

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DESTA CAPITAL PARA A CIDADE DE ARAIOSES/MA, NO PERÍODO DE 19/08 A 22/08/2022, PARA PARTICIPAREM DA OPERAÇÃO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO E PREVENTIVO NAQUELA REGIÃO.

640,00 640,00 640,00
Totais: 3.200,00 3.200,00 3.200,00

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