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NOTA DE EMPENHO 2022NE000913

Favorecido

LUIS ANDRE DE SENNA SILVA
R$ 320,00
 

CPF/CNPJ:

00095335862300

Emissão:

17/05/2022

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

62237/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Endereço:

SÃO LUIS

Municipio:

MA

Estado:

PF

Descrição

Empenho pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Pinheiro/MA no período de 17/03 a 18/03/2022 ,por determinação do Comandante Geral, para participar da operação de policiamento ostensivo e preventivo .

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000913 17/05/2022 320,00 320,00 320,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Pinheiro/MA no período de 17/03 a 18/03/2022 ,por determinação do Comandante Geral, para participar da operação de policiamento ostensivo e preventivo .
2022NE000913 17/05/2022 320,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Pinheiro/MA no período de 17/03 a 18/03/2022 ,por determinação do Com
2022NL002361 17/05/2022 0,00 320,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB029534 18/05/2022 0,00 0,00 320,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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