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NOTA DE EMPENHO 2022NE001872

Favorecido

CARLOS ROGERIO FERREIRA ROSA
R$ 4.000,00
 

CPF/CNPJ:

00072336323320

Emissão:

28/09/2022

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

189912/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 20 DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DE BALSAS/MA PARA A CIDADE DE LAGO DA PEDRA/MA , NO PERÍODO DE 03 A 22/08/2022, A FIM DE REALIZAREM DILIGÊNCIAS E INVESTIGAÇÕES NO BOJO DO CONSELHO DE DISCIPLINA MANDADO INSTAURAR ATRAVÉS DA PORTARIA N° 006/2020-DP/3-CD, DE 09 DE JULHO DE 2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001872 28/09/2022 4.000,00 4.000,00 4.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 20 DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DE BALSAS/MA PARA A CIDADE DE LAGO DA PEDRA/MA , NO PERÍODO DE 03 A 22/08/2022, A FIM DE REALIZAREM DILIGÊNCIAS E INVESTIGAÇÕES NO BOJO DO CONSELHO DE DISCIPLINA MANDADO INSTAURAR ATRAVÉS DA PORTARIA N° 006/2020-DP/3-CD, DE 09 DE JULHO DE 2020.
2022NE001872 28/09/2022 4.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 20 DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DE BALSAS/MA PARA A CIDADE DE LAGO DA PEDRA/MA , NO PERÍODO DE 03 A 22/08/2022,
2022NL005266 28/09/2022 0,00 4.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB079073 03/11/2022 0,00 0,00 4.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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