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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2022NE000282

Dt. Emissão:
Descrição: Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para o município de Pedreiras - MA, por determinação do Comandante Geral, para realizar operação policial militar em reforçoao policiamento ostensivo. Período 09 a 18/02/2022.

1.800,00 1.800,00 1.800,00
2022NE000321

Dt. Emissão:
Descrição: Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para o município de Pedreiras - MA, por determinação do Comandante Geral, para realizar operação policial militar em reforço ao policiamento ostensivo. Período 19 a 28/02/2022.

0,00 0,00 0,00
2022NE000322

Dt. Emissão:
Descrição: Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para o município de Pedreiras - MA, por determinação do Comandante Geral, para realizar operação policial militar em reforço ao policiamento ostensivo. Período 19 a 28/02/2022.

0,00 0,00 0,00
2022NE000326

Dt. Emissão:
Descrição: Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para o município de Pedreiras - MA, por determinação do Comandante Geral, para realizar operação policial militar em reforço ao Policiamento Ostensivo. Período 19 a 28/02/2022.

1.800,00 1.800,00 1.800,00
Totais: 3.600,00 3.600,00 3.600,00

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