CPF/CNPJ:
00048957852387
Emissão:
26/12/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
263117/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEIO DE DIARIA NO DIA 26/12, A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DA UNIDADE E ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO NA CIDADE DE SÃO MATEUS, CONFORME NOTA Nº 20221226135007
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE002301 | 26/12/2022 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DIARIA NO DIA 26/12, A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DA UNIDADE E ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO NA CIDADE DE SÃO MATEUS, CONFORME NOTA Nº 20221226135007
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2022NE002301 | 26/12/2022 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIARIA NO DIA 26/12, A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO DA UNIDADE E ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO NA CIDADE DE SÃO
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2022NL008455 | 26/12/2022 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB098850 | 27/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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