CPF/CNPJ:
00048957852387
Emissão:
28/09/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
204674/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 02 DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DE SÃO LUÍS/MA PARA AS CIDADES DE BARREIRINHAS E PAULINO NEVES/MA , NO PERÍODO DE 24 A 25/09/2022, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DO 2° BPTUR E REALIZAR VISTORIA PARA IMPLANTAÇAO DE UMA BASE DO BPRV EM PAULINO NEVES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001881 | 28/09/2022 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 02 DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DE SÃO LUÍS/MA PARA AS CIDADES DE BARREIRINHAS E PAULINO NEVES/MA , NO PERÍODO DE 24 A 25/09/2022, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DO 2° BPTUR E REALIZAR VISTORIA PARA IMPLANTAÇAO DE UMA BASE DO BPRV EM PAULINO NEVES.
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2022NE001881 | 28/09/2022 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 02 DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DE SÃO LUÍS/MA PARA AS CIDADES DE BARREIRINHAS E PAULINO NEVES/MA , NO PERÍODO
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2022NL005270 | 28/09/2022 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079073 | 03/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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