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NOTA DE EMPENHO 2022NE001780

Favorecido

VALDIVAN REGO DE AGUIAR
R$ 320,00
 

CPF/CNPJ:

00048317365387

Emissão:

16/09/2022

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

168905/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DESTA CAPITAL PARA AS CIDADES DE BEQUIMÃO E PINHEIRO/MA, NO PERÍODO DE 11 A 12/08/2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DE INAUGURAÇAO DO 45° BPM E DA IMPLANTAÇAO DA PATRULHA MARIA DA PENHA NO 10°BPM.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001780 16/09/2022 320,00 320,00 320,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DESTA CAPITAL PARA AS CIDADES DE BEQUIMÃO E PINHEIRO/MA, NO PERÍODO DE 11 A 12/08/2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DE INAUGURAÇAO DO 45° BPM E DA IMPLANTAÇAO DA PATRULHA MARIA DA PENHA NO 10°BPM.
2022NE001780 16/09/2022 320,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DESTA CAPITAL PARA AS CIDADES DE BEQUIMÃO E PINHEIRO/MA, NO PERÍODO DE 11 A 12/08/2
2022NL004938 16/09/2022 0,00 320,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB068213 16/09/2022 0,00 0,00 320,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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