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NOTA DE EMPENHO 2022NE001778

Favorecido

VALDIVAN REGO DE AGUIAR
R$ 480,00
 

CPF/CNPJ:

00048317365387

Emissão:

16/09/2022

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

168250/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DESTA CAPITAL PARA AS CIDADES DE SANTA QUITÉRIA E PEDREIRAS/MA, NO PERÍODO DE 01 A 03/08/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A INAUGURAÇAO DO COLEGIO MILITAR TIRADENTES XVI E DA PATRULHA MARIA DA PENHA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001778 16/09/2022 480,00 480,00 480,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DESTA CAPITAL PARA AS CIDADES DE SANTA QUITÉRIA E PEDREIRAS/MA, NO PERÍODO DE 01 A 03/08/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A INAUGURAÇAO DO COLEGIO MILITAR TIRADENTES XVI E DA PATRULHA MARIA DA PENHA.
2022NE001778 16/09/2022 480,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DESTA CAPITAL PARA AS CIDADES DE SANTA QUITÉRIA E PEDREIRAS/MA, NO PERÍODO DE 01 A
2022NL004936 16/09/2022 0,00 480,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB068213 16/09/2022 0,00 0,00 480,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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