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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2022NE000039

Dt. Emissão:
Descrição: CUSTEIO DE DIARIA PARA CIDADE DE CAMPINAS - SP, NO PERIODO DE 25/01 A 28/01/2022, POR DETERMINAÇÃO DO COMANDANTE FERAL, A FIM DE FAZER REVALIDAÇÃO DO SEU CERTIFICADO MÉDICO AERONÁUTICO - CMA, CONFORME LEGISLAÇÃO AERONÁUTICA VIGENTE.

1.680,00 1.680,00 1.680,00
2022NE000135

Dt. Emissão:
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para as cidades de Brejo- MA, Buriti- MA, Chapadinha -MA no período de 21/01 a 22/01 afim de realizar operações

400,00 400,00 400,00
2022NE000416

Dt. Emissão:
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de São Paulo / SP, no período de 09/03/2022 a 12/03/2022, para participar de Provas para Testes e Treinamentos de Manobras de Veículo da empresa Ford, uma das fornecedoras de veículos tipo viaturas, para a PMMA.

1.680,00 1.680,00 1.680,00
2022NE001483

Dt. Emissão:
Descrição: Para custear despesas com 06 diárias, por ter seguido viagem para a cidade de Vitória/ES, no período de 31/07 a 05/08/2022, a fim de participar do Encontro Nacional de Aviação de Segurança Publica de Defesa Civil - ENAVSEG 2022.

2.520,00 2.520,00 2.520,00
2022NE001617

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho para custear diárias por ter seguido viagem para a cidade de Imperatriz/MA, no período de 29/08 a 03/09/2022, a fim de participar como Encarregado de Investigação Preliminar - IP no 3° BPM.

1.200,00 1.200,00 1.200,00
2022NE002152

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho para custear despesas com 04 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para a cidade de Palmas/TO, no período de 21/11 a 24/11/2022, a fim de acompanharem parte do 1° COESP/PMMA.

0,00 0,00 0,00
2022NE002158

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho para custear despesas com 04 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para a cidade de Palmas/TO, no período de 21/11 a 24/11/2022, a fim de acompanharem parte do 1° COESP/PMMA.

1.680,00 1.680,00 1.680,00
Totais: 9.160,00 9.160,00 9.160,00

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