CPF/CNPJ:
00046811702320
Emissão:
11/03/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
37169/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento pra custear despesas com diárias por se deslocado de São Luís para a cidade de Grajaú MA no período 20 a 21/01/2022 para fazer entrega de viaturas XRE 300MT 21067
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000402 | 11/03/2022 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por se deslocado de São Luís para a cidade de Grajaú MA no período 20 a 21/01/2022 para fazer entrega de viaturas XRE 300MT 21067
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2022NE000402 | 11/03/2022 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento pra custear despesas com diárias por se deslocado de São Luís para a cidade de Grajaú MA no período 20 a 21/01/2022 para f
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2022NL001036 | 11/03/2022 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB012330 | 11/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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