Voltar

NOTA DE EMPENHO 2022NE001442

Favorecido

DANIEL REIS SOUSA
R$ 480,00
 

CPF/CNPJ:

00046667059372

Emissão:

01/08/2022

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

0153554/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para o município de Timon - MA, a fim de participar de Aplicação de Projeto Patrulha Maria da Penha , para os policiais militares que integram o 11º BPM. Período 25/07/2022 a 27/07/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001442 01/08/2022 480,00 480,00 480,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para o município de Timon - MA, a fim de participar de Aplicação de Projeto Patrulha Maria da Penha , para os policiais militares que integram o 11º BPM. Período 25/07/2022 a 27/07/2022.
2022NE001442 01/08/2022 480,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar despesas com diárias, por ter seguido viagem para o município de Timon - MA, a fim de participar de Aplicação de Projeto Patrulha Maria da
2022NL003982 01/08/2022 0,00 480,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB052868 01/08/2022 0,00 0,00 480,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,