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NOTA DE EMPENHO 2022NE001096

Favorecido

SERGIO ROBERTO FERREIRA SANTOS
R$ 320,00
 

CPF/CNPJ:

00043241409368

Emissão:

31/05/2022

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

97081/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Custear despesas com 02 diárias por viagem entre as cidades de Sao Luis/ma e Zé Doca/MA , no período de 02/04/2022 a 03/04/2022, com o objetivo de realizar condução de coordenadores e discentes do CTM/2022-DE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001096 31/05/2022 320,00 320,00 320,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 02 diárias por viagem entre as cidades de Sao Luis/ma e Zé Doca/MA , no período de 02/04/2022 a 03/04/2022, com o objetivo de realizar condução de coordenadores e discentes do CTM/2022-DE
2022NE001096 31/05/2022 320,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com 02 diárias por viagem entre as cidades de Sao Luis/MA e Zé Doca/MA , no período de 02/04/2022 a 03/04/2022, com o objetivo de re
2022NL002649 31/05/2022 0,00 320,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB034701 06/06/2022 0,00 0,00 320,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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