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NOTA DE EMPENHO 2022NE001725

Favorecido

JOAO PEDRO FONSECA FERREIRA
R$ 1.120,00
 

CPF/CNPJ:

00040942651391

Emissão:

02/09/2022

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

179631/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

custear despesas com diárias por ter seguido viagem de carrapatal-MA no perído de 18/08 a 24/08/2022 para reforço ao policiamento ostensivo

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001725 02/09/2022 1.120,00 1.120,00 1.120,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem de carrapatal-MA no perído de 18/08 a 24/08/2022 para reforço ao policiamento ostensivo
2022NE001725 02/09/2022 1.120,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem de Carrapatal-MA no período de 18/08 a 24/08/2022 para reforço ao policiamento ostensivo
2022NL004749 05/09/2022 0,00 1.120,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB064643 05/09/2022 0,00 0,00 1.120,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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