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NOTA DE EMPENHO 2022NE000399

Favorecido

ULISSES GONÇALVES DOS SANTOS
R$ 360,00
 

CPF/CNPJ:

00040884961320

Emissão:

11/03/2022

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

37169/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Municipio:

AC

Estado:

PF

Descrição

Pagamento pra custear despesas com diárias por se deslocado de São Luís para a cidade de Grajaú MA no período 20 a 21/01/2022 para fazer entrega de viaturas XRE 300MT 21067

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000399 11/03/2022 360,00 360,00 360,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por se deslocado de São Luís para a cidade de Grajaú MA no período 20 a 21/01/2022 para fazer entrega de viaturas XRE 300MT 21067
2022NE000399 11/03/2022 360,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento pra custear despesas com diárias por se deslocado de São Luís para a cidade de Grajaú MA no período 20 a 21/01/2022 para fa
2022NL001035 11/03/2022 0,00 360,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB012330 11/03/2022 0,00 0,00 360,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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