CPF/CNPJ:
00040884961320
Emissão:
11/03/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
37222/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
AC
Estado:
PF
custear despesas com viagem a Jenipapo dos Vieiras/Ma, fazer as entregas das viaturas, pertencentes a carga do 5° BPM. período 24 a 25/01/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000398 | 11/03/2022 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com viagem a Jenipapo dos Vieiras/Ma, fazer as entregas das viaturas, pertencentes a carga do 5° BPM. período 24 a 25/01/2022.
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2022NE000398 | 11/03/2022 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com viagem a Jenipapo dos Vieiras/Ma, fazer as entregas das viaturas, pertencentes a carga do 5° BPM. período 24 a 25/01/2022.
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2022NL001046 | 11/03/2022 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB012330 | 11/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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