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NOTA DE EMPENHO 2022NE000249

Favorecido

EDILENE SOARES DA SILVA
R$ 4.000,00
 

CPF/CNPJ:

00033097615334

Emissão:

17/02/2022

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

31224/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Empenho para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Buriticupu/MA no período de 15/02 a 06/03/2022,para cumprir investigações na referida cidade

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000249 17/02/2022 4.000,00 4.000,00 4.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Buriticupu/MA no período de 15/02 a 06/03/2022,para cumprir investigações na referida cidade
2022NE000249 17/02/2022 4.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Buriticupu/MA no período de 15/02 a 06/03/2022,para cumprir investigações n
2022NL000465 17/02/2022 0,00 4.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB006499 18/02/2022 0,00 0,00 4.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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