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NOTA DE EMPENHO 2022NE001652

Favorecido

IDOMAR DA SILVA REGO
R$ 180,00
 

CPF/CNPJ:

00028779134300

Emissão:

29/08/2022

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

161107/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Caxias-MA no dia 21/07/22 afim de participar de Treinamento da PJE pelos integrantes da Patrulha Maria da Penha .

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001652 29/08/2022 180,00 180,00 180,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Caxias-MA no dia 21/07/22 afim de participar de Treinamento da PJE pelos integrantes da Patrulha Maria da Penha .
2022NE001652 29/08/2022 180,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Caxias-MA no dia 21/07/22 afim de participar de Treinamento da PJE pelos integran
2022NL004537 29/08/2022 0,00 180,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB062694 29/08/2022 0,00 0,00 180,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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