CPF/CNPJ:
00028038142349
Emissão:
11/03/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
44632/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Brasília /DF, no período de 28 a 31/03/2022. Participar da 1ª Reunião do Conselho Nacional de Comandantes das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares do Brasil. CNCG-PM/CBM, conforme nota nº 20220307111456.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000405 | 11/03/2022 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Brasília /DF, no período de 28 a 31/03/2022. Participar da 1ª Reunião do Conselho Nacional de Comandantes das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares do Brasil. CNCG-PM/CBM, conforme nota nº 20220307111456.
|
2022NE000405 | 11/03/2022 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Brasília /DF, no período de 28 a 31/03/2022. Participar da 1ª Reunião do Conselho Nacional de Coma
|
2022NL001025 | 11/03/2022 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB012330 | 11/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,