CPF/CNPJ:
00025249347304
Emissão:
03/10/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
202098/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Natal-RN, no período de 04/10 a 09/10/2022. Visita ao Centro de Saúde da Polícia Militar do Rio Grande do Norte.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001898 | 03/10/2022 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Natal-RN, no período de 04/10 a 09/10/2022. Visita ao Centro de Saúde da Polícia Militar do Rio Grande do Norte.
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2022NE001898 | 03/10/2022 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Natal-RN, no período de 04/10 a 09/10/2022. Visita ao Centro de Saúde da Polícia Militar do Rio Gr
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2022NL005305 | 03/10/2022 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079073 | 03/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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