Voltar

NOTA DE EMPENHO 2022NE000964

Favorecido

SAMUEL KALIL VIEIRA LEMOS
R$ 800,00
 

CPF/CNPJ:

00006025024383

Emissão:

25/05/2022

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

90029/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para a cidade de Santa Inês - MA, a fim de tratar de assuntos de interesse da Diretoria de Inteligência de caráter sigiloso. Período 29/04 a 03/05/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000964 25/05/2022 800,00 800,00 800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para a cidade de Santa Inês - MA, a fim de tratar de assuntos de interesse da Diretoria de Inteligência de caráter sigiloso. Período 29/04 a 03/05/2022.
2022NE000964 25/05/2022 800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 90029/2022, referente a despesas com diárias, por ter seguido viagem para a cidade de Santa Inês - MA, a fim de tratar de assu
2022NL002494 25/05/2022 0,00 800,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB032247 26/05/2022 0,00 0,00 800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,