CPF/CNPJ:
00005419983311
Emissão:
04/05/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
60519/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidades Imperatriz e Açailândia MA no período de 14/03 a 21/03/2022. de Caráter Sigiloso
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000763 | 04/05/2022 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidades Imperatriz e Açailândia MA no período de 14/03 a 21/03/2022. de Caráter Sigiloso
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2022NE000763 | 04/05/2022 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do empenho pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidades Imperatriz e Açailândia MA no período de 14/03 a 21/03
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2022NL002059 | 04/05/2022 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB025361 | 05/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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