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NOTA DE EMPENHO 2022NE001697

Favorecido

JESSICA CLARA MEDEIROS DE SOUSA
R$ 1.600,00
 

CPF/CNPJ:

00004855852350

Emissão:

02/09/2022

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

185542/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Empenho para custear despesas com 10 diárias, por ter seguido viagem de Imperatriz/MA para Estreito/MA , no período de 04 a 13/09/2022, a fim de tratar assuntos de interesse da Diretoria de Inteligência, de caráter sigiloso .

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001697 02/09/2022 1.600,00 1.600,00 1.600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com 10 diárias, por ter seguido viagem de Imperatriz/MA para Estreito/MA , no período de 04 a 13/09/2022, a fim de tratar assuntos de interesse da Diretoria de Inteligência, de caráter sigiloso .
2022NE001697 02/09/2022 1.600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com 10 diárias, por ter seguido viagem de Imperatriz/MA para Estreito/MA , no período de 04 a 13/09/2022, a fim de tratar assu
2022NL004720 02/09/2022 0,00 1.600,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB064435 02/09/2022 0,00 0,00 1.600,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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