CPF/CNPJ:
00004837968325
Emissão:
31/05/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
100952/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com 02 diárias por viagem entre as cidades de Imperatriz/MA e Sao Luis/ma , no período de 16/05/2022 a 17/05/2022, com o objetivo de participar da reuniao pedagogica no auditori do CFAP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001099 | 31/05/2022 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 02 diárias por viagem entre as cidades de Imperatriz/MA e Sao Luis/ma , no período de 16/05/2022 a 17/05/2022, com o objetivo de participar da reuniao pedagogica no auditori do CFAP
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2022NE001099 | 31/05/2022 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com 02 diárias por viagem entre as cidades de Imperatriz/MA e Sao Luis/MA, no período de 16/05/2022 a 17/05/2022, com o objetivo de
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2022NL002650 | 31/05/2022 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB034701 | 06/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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