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NOTA DE EMPENHO 2022NE001099

Favorecido

JONATAS DOS SANTOS RIBEIRO
R$ 360,00
 

CPF/CNPJ:

00004837968325

Emissão:

31/05/2022

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

100952/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Custear despesas com 02 diárias por viagem entre as cidades de Imperatriz/MA e Sao Luis/ma , no período de 16/05/2022 a 17/05/2022, com o objetivo de participar da reuniao pedagogica no auditori do CFAP

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001099 31/05/2022 360,00 360,00 360,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 02 diárias por viagem entre as cidades de Imperatriz/MA e Sao Luis/ma , no período de 16/05/2022 a 17/05/2022, com o objetivo de participar da reuniao pedagogica no auditori do CFAP
2022NE001099 31/05/2022 360,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com 02 diárias por viagem entre as cidades de Imperatriz/MA e Sao Luis/MA, no período de 16/05/2022 a 17/05/2022, com o objetivo de
2022NL002650 31/05/2022 0,00 360,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB034701 06/06/2022 0,00 0,00 360,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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