CPF/CNPJ:
00003709630320
Emissão:
06/06/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
117345/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA CUSTEAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS NO PERIODO DE 03/06/2022 A 04/06/2022, ENTRE SAO LUIS/MA E TIMON/MA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DO 11ºBPM E DO CMTV-TIMON, CONF NOTA Nº 20220603083741.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001182 | 06/06/2022 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS NO PERIODO DE 03/06/2022 A 04/06/2022, ENTRE SAO LUIS/MA E TIMON/MA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DO 11ºBPM E DO CMTV-TIMON, CONF NOTA Nº 20220603083741.
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2022NE001182 | 06/06/2022 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS NO PERIODO DE 03/06/2022 A 04/06/2022, ENTRE SAO LUIS/MA E TIMON/MA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOL
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2022NL002906 | 06/06/2022 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB035665 | 08/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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