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NOTA DE EMPENHO 2022NE000164

Favorecido

RAMOM PEREIRA DE SOUSA
R$ 1.600,00
 

CPF/CNPJ:

00003336285356

Emissão:

16/02/2022

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

0023305/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

Para custear despesas com diárias, por ter que seguir viagem para o município de Codó - MA, a fim de participar do Serviço de Fiscalização na MA 026 no intuito de realizar Policiamento Educativo e Preventivo de veículos. Período 23/02/22 a 04/03/22.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000164 16/02/2022 1.600,00 1.600,00 1.600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com diárias, por ter que seguir viagem para o município de Codó - MA, a fim de participar do Serviço de Fiscalização na MA 026 no intuito de realizar Policiamento Educativo e Preventivo de veículos. Período 23/02/22 a 04/03/22.
2022NE000164 16/02/2022 1.600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 00023305/2022, referente a despesas com diárias, por ter que seguir viagem para o município de Codó - MA, a fim de participar
2022NL000387 16/02/2022 0,00 1.600,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB006546 18/02/2022 0,00 0,00 1.600,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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