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NOTA DE EMPENHO 2022NE000057

Favorecido

RAMOM PEREIRA DE SOUSA
R$ 1.600,00
 

CPF/CNPJ:

00003336285356

Emissão:

01/02/2022

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

6203/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Codó-Ma no período de 04 a 13/01/2022, no intuito de realizar Policiamento educativo e preventivo de veículos.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000057 01/02/2022 1.600,00 1.600,00 1.600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Codó-Ma no período de 04 a 13/01/2022, no intuito de realizar Policiamento educativo e preventivo de veículos.
2022NE000057 01/02/2022 1.600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Codó-Ma no período de 04 a 13/01/2022, no intuito de realizar Policiamento educativo e preventivo
2022NL000074 01/02/2022 0,00 1.600,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB001987 02/02/2022 0,00 0,00 1.600,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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