CPF/CNPJ:
00002561427340
Emissão:
02/09/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
185557/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesas com 10 diárias, por ter seguido viagem de São Luís/MA para Viana/MA , no período de 04 a 13/09/2022, a fim de tratar assuntos de interesse da Diretoria de Inteligência, de caráter sigiloso .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001699 | 02/09/2022 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com 10 diárias, por ter seguido viagem de São Luís/MA para Viana/MA , no período de 04 a 13/09/2022, a fim de tratar assuntos de interesse da Diretoria de Inteligência, de caráter sigiloso .
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2022NE001699 | 02/09/2022 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com 10 diárias, por ter seguido viagem de São Luís/MA para Viana/MA , no período de 04 a 13/09/2022, a fim de tratar assuntos
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2022NL004722 | 02/09/2022 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB064435 | 02/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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