CPF/CNPJ:
00002455504379
Emissão:
08/07/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
138718/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
AC
Empenho para custear despesas com 02 diárias por ter seguido viagem no período de 27 a 28/06/2022, de São Luís/MA para a cidade de Bacabal/MA, a fim de participar da Solenidade de Formatura de 498 alunos do Programa de Resistências às Drogas e à Violência - PROERD.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001367 | 08/07/2022 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com 02 diárias por ter seguido viagem no período de 27 a 28/06/2022, de São Luís/MA para a cidade de Bacabal/MA, a fim de participar da Solenidade de Formatura de 498 alunos do Programa de Resistências às Drogas e à Violência - PROERD.
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2022NE001367 | 08/07/2022 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com 02 diárias por ter seguido viagem no período de 27 a 28/06/2022, de São Luís/MA para a cidade de Bacabal/MA, a fim de parti
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2022NL003535 | 08/07/2022 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB045785 | 08/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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