CPF/CNPJ:
00002179198396
Emissão:
02/09/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
183623/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
AC
Estado:
PF
custear despesas com diárias por ter seguido viagem de vargem grande-MA no perído de 30/08 a 01/09/2022 para reforço do policiamento ostensivo
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001734 | 02/09/2022 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem de vargem grande-MA no perído de 30/08 a 01/09/2022 para reforço do policiamento ostensivo
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2022NE001734 | 02/09/2022 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para custear despesas com diárias por ter seguido viagem de Vargem Grande- MA no período de 30/08 a 01/09/2022 para reforço do policiamento
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2022NL004742 | 05/09/2022 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB064643 | 05/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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