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NOTA DE EMPENHO 2022NE001508

Favorecido

Tammy de Fátima Sousa
R$ 800,00
 

CPF/CNPJ:

00002041877375

Emissão:

09/08/2022

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

162123/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Para custear despesas com 05 diárias, por ter seguido viagem para as cidades de Rosário/MA, Itapecuru/Ma e Chapadinha/MA , no período de 28/07 a 01/08/2022, a fim de reforçar o policiamento ostensivo e preventivo nas referidas cidades.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001508 09/08/2022 800,00 800,00 800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com 05 diárias, por ter seguido viagem para as cidades de Rosário/MA, Itapecuru/Ma e Chapadinha/MA , no período de 28/07 a 01/08/2022, a fim de reforçar o policiamento ostensivo e preventivo nas referidas cidades.
2022NE001508 09/08/2022 800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com 05 diárias, por ter seguido viagem para as cidades de Rosário/MA, Itapecuru/Ma e Chapadinha/MA, a fim de reforçar o policia
2022NL004148 09/08/2022 0,00 800,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB056803 11/08/2022 0,00 0,00 800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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