CPF/CNPJ:
00001777927366
Emissão:
29/11/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
245958/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesas com 04 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para a cidade de Palmas/TO, no período de 21/11 a 24/11/2022, a fim de acompanharem parte do 1° COESP/PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE002154 | 29/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com 04 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para a cidade de Palmas/TO, no período de 21/11 a 24/11/2022, a fim de acompanharem parte do 1° COESP/PMMA.
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2022NE002154 | 29/11/2022 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇAO DE EMPENHO DE DIÁRIAS.
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2022NE002157 | 29/11/2022 | -1.360,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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