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NOTA DE EMPENHO 2022NE002113

Favorecido

SAMUEL SILVA GARCIA
R$ 320,00
 

CPF/CNPJ:

00001254043365

Emissão:

18/11/2022

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

240228/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Codó-MA a fim de participar de solenidade de implantação da Patrulha Maria da Penha no período de 12 a 13/12/22

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE002113 18/11/2022 320,00 320,00 320,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Codó-MA a fim de participar de solenidade de implantação da Patrulha Maria da Penha no período de 12 a 13/12/22
2022NE002113 18/11/2022 320,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Codó-MA a fim de participar de solenidade de implantação da Patrulha Maria d
2022NL006200 29/11/2022 0,00 320,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB087661 30/11/2022 0,00 0,00 320,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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