CPF/CNPJ:
00001147389390
Emissão:
02/09/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
180813/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
custear despesas com diárias por ter seguido viagem de carrapatal-MA no perído de 20/08 a 26/08/2022 para reforço ao policiamento ostensivo
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE001724 | 02/09/2022 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem de carrapatal-MA no perído de 20/08 a 26/08/2022 para reforço ao policiamento ostensivo
|
2022NE001724 | 02/09/2022 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para custear despesas com diárias por ter seguido viagem de Carrapatal- MA no período de 20/08 a 26/08/2022 para reforço ao policiamento os
|
2022NL004756 | 05/09/2022 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB064643 | 05/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,