Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000611
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Humberto de Campos/MA, no período de 01/03 a 20/03/22 |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
Totais: | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
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