Voltar

NOTA DE EMPENHO 2022NE001320

Favorecido

WALMARA MOURAO CARVALHO
R$ 480,00
 

CPF/CNPJ:

00000416912370

Emissão:

06/07/2022

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

130551/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Empenho para custear despesa com 03 diárias por ter seguido viagem de São Luís/MA para as cidades de Colinas/MA, São Domingos do Maranhão/MA, Anapurus/MA, Buriti/MA, Coelho Neto/MA e São Joao do Sóter / MA, no período de 08 a 10/06/2022, a fim de realizarem visitas técnicas para viabilização de instalação de Colégio Militar Tiradentes nas cidades supramencionadas .

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001320 06/07/2022 480,00 480,00 480,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesa com 03 diárias por ter seguido viagem de São Luís/MA para as cidades de Colinas/MA, São Domingos do Maranhão/MA, Anapurus/MA, Buriti/MA, Coelho Neto/MA e São Joao do Sóter / MA, no período de 08 a 10/06/2022, a fim de realizarem visitas técnicas para viabilização de instalação de Colégio Militar Tiradentes nas cidades supramencionadas .
2022NE001320 06/07/2022 480,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com 03 diárias por ter seguido viagem de São Luís/MA para as cidades de Colinas/MA, São Domingos do Maranhão/MA, Anapurus/MA, Bu
2022NL003441 06/07/2022 0,00 480,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB044828 06/07/2022 0,00 0,00 480,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,