CPF/CNPJ:
00000272546313
Emissão:
27/05/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
61374/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem da cidade de Morros /MA no período de 17/03 a 05/04/2022. Rerorço ao policiamento ostensivo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE001066 | 27/05/2022 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem da cidade de Morros /MA no período de 17/03 a 05/04/2022. Rerorço ao policiamento ostensivo.
|
2022NE001066 | 27/05/2022 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem da cidade de Morros /MA no período de 17/03 a 05/04/2022. Rerorço ao policiamento ostensivo.
|
2022NL002548 | 27/05/2022 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB034191 | 02/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,