CPF/CNPJ:
00000199965358
Emissão:
15/08/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
166001/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESA COM PGTO DE 09 (nove) DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PERÍODO DE 09/07 A 17/007/2022 PARA PARTICIPAR DO IV CURSO DE RASTREAMENTO DE COMABTE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001565 | 15/08/2022 | 3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM PGTO DE 09 (nove) DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PERÍODO DE 09/07 A 17/007/2022 PARA PARTICIPAR DO IV CURSO DE RASTREAMENTO DE COMABTE
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2022NE001565 | 15/08/2022 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM PGTO DE 09 (nove) DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PERÍODO DE 09/07 A 17/007/2022 PARA PARTICIPAR DO IV CURSO D
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2022NL004301 | 15/08/2022 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058156 | 15/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.060,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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