CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
01/11/2022
Plano Interno:
011863
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Taxas
Processo:
194231/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DESPESA PARA REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO EFETIVO DE POLICIAIS MILITARES EMPREGADOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 2º TURNO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE002141 | 01/11/2022 | 2.635,62 | 2.635,62 | 2.635,62 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA PARA REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO EFETIVO DE POLICIAIS MILITARES EMPREGADOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 2º TURNO.
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2022NE002141 | 01/11/2022 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.__EMPENHO DE DESPESA PARA REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO EFETIVO DE POLICIAIS MILITARES EMPREGADOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 2º TURNO.
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2022NE002352 | 30/12/2022 | -864,38 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS (27/10/2022) REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PLEITO ELEITORAL 2022 - 2º TURNO. ( 1.574,70 + 2,90 )
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2022NL007644 | 01/12/2022 | 0,00 | 1.577,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS (04/11/2022) REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PLEITO ELEITORAL 2022 - 2º TURNO. ( 504,60 + 103,62 )
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2022NL007645 | 01/12/2022 | 0,00 | 608,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS (24/10/2022) REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PLEITO ELEITORAL 2022 - 2º TURNO. ( 208,80 + 120,94)
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2022NL007643 | 01/12/2022 | 0,00 | 329,74 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZACAO DE TARIFAS BANCARIAS (23/11/2022) REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PLEITO ELEITORAL 2022 - 2º TURNO. ( 107,30 + 12,76)
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2022NL007647 | 01/12/2022 | 0,00 | 120,06 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB098073 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.577,60 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB098075 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 608,22 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB098072 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 329,74 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB098078 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 120,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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