CPF/CNPJ:
76535764000143
Emissão:
23/03/2022
Plano Interno:
011675
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
53789/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA (TELEFONE/CONTRATO) DE NUMERO 2018378, CONFORME CONTRATO COM ESTA OPERADORA. CT. 02/2017-SSP, FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2022 N° 0800028463052, PROCESSO: 53789/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000330 | 23/03/2022 | 4.744,07 | 4.744,07 | 4.744,07 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA (TELEFONE/CONTRATO) DE NUMERO 2018378, CONFORME CONTRATO COM ESTA OPERADORA. CT. 02/2017-SSP, FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2022 N° 0800028463052, PROCESSO: 53789/2022
|
2022NE000330 | 23/03/2022 | 1.779,78 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA (TELEFONE/CONTRATO) DE NUMERO 2018378, CONFORME CONTRATO COM ESTA OPERADORA. CT. 02/2017-SSP, FATURA DO MES DE MARÇO DE 2022 N° 0800028488488, PROCESSO: 109545/2022
|
2022NE001268 | 01/06/2022 | 1.484,36 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMEPNHO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL P/A POLICIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO, NO MÊS DE ABRIL/2022, CONTRATO 02/2017-SSP/MA, CONTA 2018378, PROCESSO 124953/2022.
|
2022NE001428 | 20/06/2022 | 1.479,93 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA (TELEFONE/CONTRATO) DE NUMERO 2018378, CONFORME CONTRATO COM ESTA OPERADORA.
|
2022NL001227 | 23/03/2022 | 0,00 | 1.779,78 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA (TELEFONE/CONTRATO) DE NUMERO 2018378, CONFORME CONTRATO COM ESTA OPERADORA.
|
2022NL003649 | 01/06/2022 | 0,00 | 1.484,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. A SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA (TELEFONE/CONTRATO) DE NUMERO 2018378, CONFORME CONTRATO COM ESTA OPERADORA.
|
2022NL004184 | 20/06/2022 | 0,00 | 1.479,93 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB016295 | 23/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.779,78 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB034445 | 03/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.484,36 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB040428 | 22/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.479,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,