CPF/CNPJ:
69426021000170
Emissão:
03/11/2022
Plano Interno:
018680
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
187162/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E LOCAÇAO DE GRUPO GERADOR, NA POTRENCIA DE 175 A 180 KVA, NO PERIODO DE 01/08 A 24/08/2022, CT. 013/2022-PC/MA, NF. 0957, PROCESSO: 187162/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE004213 | 03/11/2022 | 5.678,25 | 5.678,25 | 5.678,25 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E LOCAÇAO DE GRUPO GERADOR, NA POTRENCIA DE 175 A 180 KVA, NO PERIODO DE 01/08 A 24/08/2022, CT. 013/2022-PC/MA, NF. 0957, PROCESSO: 187162/2022
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2022NE004213 | 03/11/2022 | 5.678,25 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E LOCAÇAO DE GRUPO GERADOR, NA POTRENCIA DE 175 A 180 KVA, NO PERIODO DE 01/08 A 24/08/
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2022NL010409 | 03/11/2022 | 0,00 | 5.678,25 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB089919 | 06/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.678,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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