CPF/CNPJ:
69426021000170
Emissão:
10/03/2022
Plano Interno:
018680
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
43233/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE GERADOR P/A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2022, CONFORME CONTRATO 118/2021-PCMA, FATURA 000890/2022, PROCESSO 43233/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000191 | 10/03/2022 | 16.705,05 | 16.705,05 | 16.705,05 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE GERADOR P/A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2022, CONFORME CONTRATO 118/2021-PCMA, FATURA 000890/2022, PROCESSO 43233/2022.
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2022NE000191 | 10/03/2022 | 6.813,90 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E LOCAÇAO DE GRUPO GERADOR, NA FAIXA DE POTENCIA DE 175 A 180 KVA PARA ATENDER A DEMANDA DE CARGA, DA SEDE DA POLICIA CIVIL DO MA, CONTRATO N° 118/2021-PC/MA, PERIODO 01/03 A 31/03/2022, NF. 0898, PROCESSO: 68173/2022
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2022NE000680 | 12/04/2022 | 6.813,90 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E LOCAÇAO DE GRUPO GERADOR 175 A 180 KVA, NO PERIODO DE 01/04 A 15/04/2022, NF. 918, CONTRATO N° 118/2021-PC/MA, PROCESSO: 92174/2022
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2022NE001066 | 20/05/2022 | 3.077,25 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE GERADOR P/A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2022, CONFORME CONTR
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2022NL000895 | 10/03/2022 | 0,00 | 6.813,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E LOCAÇAO DE GRUPO GERADOR, NA FAIXA DE POTENCIA DE 175 A 180 KVA PARA ATENDER A DEMAN
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2022NL002047 | 12/04/2022 | 0,00 | 6.813,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E LOCAÇAO DE GRUPO GERADOR 175 A 180 KVA, NO PERIODO DE 01/04 A 15/04/2022, NF. 918, CONTRATO N° 118
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2022NL003163 | 20/05/2022 | 0,00 | 3.077,25 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB011820 | 10/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.813,90 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021687 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.813,90 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB033799 | 01/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.077,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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