CPF/CNPJ:
69380277000193
Emissão:
15/06/2022
Plano Interno:
018678
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
122363/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADA POR MEIO DE CARRO-PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PC/MA, PERIODO 01/05 A 31/05/2022, DELEGACIAS DA CIDADE OLIMPICA, BOM JESUS, JOAO PAULO E VILA EMBRATEL, CT. 42/2021-SSP, NF. 03612, PROCESSO: 122363/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001426 | 15/06/2022 | 3.824,00 | 3.824,00 | 3.632,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADA POR MEIO DE CARRO-PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PC/MA, PERIODO 01/05 A 31/05/2022, DELEGACIAS DA CIDADE OLIMPICA, BOM JESUS, JOAO PAULO E VILA EMBRATEL, CT. 42/2021-SSP, NF. 03612, PROCESSO: 122363/2022
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2022NE001426 | 15/06/2022 | 3.824,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADA POR MEIO DE CARRO-PIPA, PARA ATENDER AS N
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2022NL004119 | 15/06/2022 | 0,00 | 3.824,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB041945 | 28/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.632,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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