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NOTA DE EMPENHO 2022NE000062

Favorecido

NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA
R$ 458.358,49
 

CPF/CNPJ:

29118884000165

Emissão:

17/02/2022

Plano Interno:

011678

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Frete e Locação de Veículos para Necessidade

Processo:

20221/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES E SEM COMBUSTIVEL P/A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2022, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000842/2022, PROCESSO 20221/2022, CONTRATO 23/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000062 17/02/2022 458.358,49 407.433,49 356.508,49
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES E SEM COMBUSTIVEL P/A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2022, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000842/2022, PROCESSO 20221/2022, CONTRATO 23/2021.
2022NE000062 17/02/2022 50.925,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2022, CONFORME CONTRATO N° 23/2021-PC/MA, NF. 0916, PROCESSO: 42996/2022
2022NE000255 15/03/2022 50.925,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2022, CONFORME CONTRATO N° 23/2021-PC/MA, NF. 0978, PROCESSO: 67362/2022
2022NE000681 12/04/2022 50.925,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORÇO REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL P/A POLICIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2022, CONFORME CONTRATO 23/2021-PCMA, NOTA FISCAL 1035, PROCESSO 92219/2022
2022NE001299 07/06/2022 50.925,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES E SEM COMBUSTIVEL P/A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL, NO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022, CONTRATO Nº 23/2021 - PC/MA, NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1225, PROCESSO Nº 164580/2022.
2022NE002325 24/08/2022 50.925,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES E SEM COMBUSTIVEL P/A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL, NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022, CONTRATO Nº 23/2021 - PC/MA, NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1294, PROCESSO Nº 190828/2022.
2022NE002805 20/09/2022 50.925,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FATURA DE LOCAÇAO N° 798, PAGA EM ATRASO, DO CONTRATO N° 23/2021-PC/MA. SERVIÇO PRETADO EM SAO LUIS-MA. FATURA DE COBRANÇA DE ENCARGOS, DA NOTA FISCAL NAO QUITADA NA DATA DE SEU RESPECTIVO VENCIMENTO, NF. N° 20220128, PROCESSO: 150550/2022
2022NE004245 07/11/2022 33,49 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2022, CT. 23/2021-PC/MA, NF. 01355, PROCESSO: 211413/2022
2022NE004375 10/11/2022 50.925,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES E SEM COMBUSTIVEL P/A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL, NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022, CONTRATO Nº 23/2021 - PC/MA, NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1405, PROCESSO Nº 231130/2022.
2022NE004859 18/11/2022 101.850,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES E SEM COMBUSTIVEL P/A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL, NO PERIODO DE 01 A 31/01/20
2022NL000407 17/02/2022 0,00 50.925,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2022, CONFORME CONTRATO N° 2
2022NL001059 15/03/2022 0,00 50.925,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2022, CONFORME CONTRATO N° 23
2022NL002049 12/04/2022 0,00 50.925,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES E SEM COMBUSTIVEL P/A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL, NO PERIODO DE 01 A 31/04/20
2022NL003707 07/06/2022 0,00 50.925,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES E SEM COMBUSTIVEL P/A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL, NO PERIODO DE 01/07
2022NL006510 24/08/2022 0,00 50.925,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES E SEM COMBUSTIVEL P/A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL, NO PERIODO DE 01/08
2022NL007475 20/09/2022 0,00 50.925,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FATURA DE LOCAÇAO N° 798, PAGA EM ATRASO, DO CONTRATO N° 23/2021-PC/MA. SERVIÇO PRETADO EM SAO LUIS-MA. FATURA DE COBRANÇA
2022NL010522 07/11/2022 0,00 33,49 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTIVEL, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2022, CT. 23/2021-PC/MA, NF.
2022NL010815 10/11/2022 0,00 50.925,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES E SEM COMBUSTIVEL P/A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL, NO PERIODO DE 01/10
2022NL012017 25/11/2022 0,00 50.925,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB005917 17/02/2022 0,00 0,00 50.925,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB013262 15/03/2022 0,00 0,00 50.925,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB028158 13/05/2022 0,00 0,00 50.925,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB036003 09/06/2022 0,00 0,00 50.925,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB061932 25/08/2022 0,00 0,00 50.925,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB069257 20/09/2022 0,00 0,00 49.702,80
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL007488 20/09/2022 0,00 0,00 1.222,20
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB079993 07/11/2022 0,00 0,00 33,49
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB093347 15/12/2022 0,00 0,00 48.480,60
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL012685 15/12/2022 0,00 0,00 2.444,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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