CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
07/03/2022
Plano Interno:
018678
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
4836/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS AUXILIARES, GESTÃO DE MÃO DE OBRA (COPEIRO, ATENDENTE, PEDREIRO, PINTOR, TÉCNICO ELETRICISTA E ENCARREGADO DE SERVIÇOS), COM FORNECIMENTO DE TODOS EQUIPAMENTOS, EMPRESA: GLOBAL SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA, NO MÊS DE DEZEMBRO/21, CONTRATO Nº 72/2019 - SSP-MA, NOTA FISCAL Nº 643, PROCESSO Nº 4836/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000134 | 07/03/2022 | 20.207,19 | 20.207,19 | 20.207,19 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS AUXILIARES, GESTÃO DE MÃO DE OBRA (COPEIRO, ATENDENTE, PEDREIRO, PINTOR, TÉCNICO ELETRICISTA E ENCARREGADO DE SERVIÇOS), COM FORNECIMENTO DE TODOS EQUIPAMENTOS, EMPRESA: GLOBAL SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA, NO MÊS DE DEZEMBRO/21, CONTRATO Nº 72/2019 - SSP-MA, NOTA FISCAL Nº 643, PROCESSO Nº 4836/2022.
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2022NE000134 | 07/03/2022 | 20.207,19 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS AUXILIARES, GESTÃO D
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2022NL000698 | 07/03/2022 | 0,00 | 20.207,19 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB009866 | 07/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.222,19 |
PAGAMENTO
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2022PP000365 | 07/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.222,84 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL000717 | 07/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.842,69 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP000782 | 30/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.919,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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