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NOTA DE EMPENHO 2022NE003697

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 515.053,43
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

18/10/2022

Plano Interno:

018677

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic

Processo:

193238/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

NOTA DE EMPENHO, REF. AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS, QUE DECORREM DE TRANSAÇOES DE CONSERTOS/MANUTENÇOES DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA PCMA, OPERAÇOES CONCRETIZADAS E FINALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. CONTRATO N° 59/2021, NOTA FISCAL: 42681861.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE003697 18/10/2022 515.053,43 515.053,43 515.053,43
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS, QUE DECORREM DE TRANSAÇOES DE CONSERTOS/MANUTENÇOES DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA PCMA, OPERAÇOES CONCRETIZADAS E FINALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. CONTRATO N° 59/2021, NOTA FISCAL: 42681861.
2022NE003697 18/10/2022 515.053,43 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS, QUE DECORREM DE TRANSAÇOES DE CONSERTOS/MANUTENÇOES DOS VEICULOS PERTENCEN
2022NL009382 18/10/2022 0,00 515.053,43 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB079176 03/11/2022 0,00 0,00 502.717,09
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL010466 03/11/2022 0,00 0,00 12.336,34

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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