CPF/CNPJ:
76535764000143
Emissão:
04/02/2022
Plano Interno:
001232
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Luz, Água e Telefone
Processo:
0244269/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 -SSP. PARECER Nº 070/ 2022 - ASSEJUR/SSP. PROCESSO Nº 0244269/2021. MES DE OUTUBRO/2021. CONTA Nº 202110.__REF. AOS CONSUMOS DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA PI ( 8600086 ).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000067 | 04/02/2022 | 312,64 | 312,64 | 312,64 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 -SSP. PARECER Nº 070/ 2022 - ASSEJUR/SSP. PROCESSO Nº 0244269/2021. MES DE OUTUBRO/2021. CONTA Nº 202110.__REF. AOS CONSUMOS DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA PI ( 8600086 ).
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2022NE000067 | 04/02/2022 | 312,64 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA OI S.A, CONTRATO Nº 02/2017 -SSP. PARECER Nº 070/ 2022 - ASSEJUR/SSP. PROCESSO Nº 0244269/2021. MES DE OUTUBRO/2021.
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2022NL000147 | 04/02/2022 | 0,00 | 312,64 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB008704 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 312,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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