CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
15/09/2022
Plano Interno:
001232
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Luz, Água e Telefone
Processo:
140682/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 140682/2022, PERIODO DE 05/11/2021 A 04/12/2021. Nº DA CONTA 100335629/VOZ E 100335713/MODEM.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE002702 | 15/09/2022 | 31.923,48 | 31.923,48 | 31.923,48 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 140682/2022, PERIODO DE 05/11/2021 A 04/12/2021. Nº DA CONTA 100335629/VOZ E 100335713/MODEM.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
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2022NE002702 | 15/09/2022 | 31.923,48 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 140682/2022, PERIODO DE 05/11/2021 A 04/12/2021. Nº DA CONTA 1003
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2022NL008305 | 15/09/2022 | 0,00 | 23.366,11 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 140682/2022, PERIODO DE 05/11/2021 A 04/12/2021. Nº DA CONTA 1003
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2022NL008307 | 15/09/2022 | 0,00 | 8.557,37 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB069022 | 20/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 30.391,16 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008524 | 20/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.121,57 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL008523 | 20/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 410,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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