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NOTA DE EMPENHO 2022NE002702

Favorecido

CLARO S/A
R$ 31.923,48
 

CPF/CNPJ:

40432544000147

Emissão:

15/09/2022

Plano Interno:

001232

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Luz, Água e Telefone

Processo:

140682/2022

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 140682/2022, PERIODO DE 05/11/2021 A 04/12/2021. Nº DA CONTA 100335629/VOZ E 100335713/MODEM.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE002702 15/09/2022 31.923,48 31.923,48 31.923,48
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 140682/2022, PERIODO DE 05/11/2021 A 04/12/2021. Nº DA CONTA 100335629/VOZ E 100335713/MODEM.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
2022NE002702 15/09/2022 31.923,48 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 140682/2022, PERIODO DE 05/11/2021 A 04/12/2021. Nº DA CONTA 1003
2022NL008305 15/09/2022 0,00 23.366,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 140682/2022, PERIODO DE 05/11/2021 A 04/12/2021. Nº DA CONTA 1003
2022NL008307 15/09/2022 0,00 8.557,37 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB069022 20/09/2022 0,00 0,00 30.391,16
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL008524 20/09/2022 0,00 0,00 1.121,57
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL008523 20/09/2022 0,00 0,00 410,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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