Voltar

NOTA DE EMPENHO 2022NE002700

Favorecido

CLARO S/A
R$ 31.595,71
 

CPF/CNPJ:

40432544000147

Emissão:

15/09/2022

Plano Interno:

001232

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Luz, Água e Telefone

Processo:

140671/2022

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 140671/2022, PERIODO DE 05/10/2021 A 04/11/2021. Nº DA CONTA 100335629/VOZ E 100335713/MODEM.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE002700 15/09/2022 31.595,71 31.595,71 31.595,71
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 140671/2022, PERIODO DE 05/10/2021 A 04/11/2021. Nº DA CONTA 100335629/VOZ E 100335713/MODEM.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇO MOVEL PESSOAL ).
2022NE002700 15/09/2022 31.595,71 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 140671/2022, PERIODO DE 05/10/2022 A 04/11/2022. Nº DA CONTA 1003
2022NL008294 15/09/2022 0,00 23.034,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA CLARO S/A, CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 140671/2022, PERIODO DE 05/10/2022 A 04/11/2022. Nº DA CONTA 1003
2022NL008295 15/09/2022 0,00 8.561,46 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB069026 20/09/2022 0,00 0,00 30.079,12
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL008525 20/09/2022 0,00 0,00 1.105,64
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL008526 20/09/2022 0,00 0,00 410,95

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,